索引号: | 11500383009337398G/2025-00039 | 发文字号: | 无 | ||
发布机构: | 永川区城管局 | 成文日期: | 2025-08-20 | 发布日期: | 2025-08-20 |
标题: | 重庆市永川区数字化城市管理指挥中心2024年度部门决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
索引号: | 11500383009337398G/2025-00039 | ||||
发文字号: | 无 | ||||
发布机构: | 永川区城管局 | ||||
成文日期: | 2025-08-20 | ||||
发布日期: | 2025-08-20 | ||||
标题: | 重庆市永川区数字化城市管理指挥中心2024年度部门决算公开说明 | ||||
主题分类: | 财政 | ||||
有效性: |
重庆市永川区数字化城市管理指挥中心
2024年度部门决算公开说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.城市管理数字化实时监控服务:负责对全区城市管理工作实施全方位、全时段的数字化实时监控服务。
2.城市管理数字化信息服务:收集整理、分析处置、上报城市管理各类数字化信息。
3.数字化城市管理指挥平台服务:管护全区数字化城市管理统一指挥平台,高效安全运行指挥系统;管理、维护、使用区数字化城市管理指挥中心设施设备,保障数字化城市管理指挥工作顺利实施。
4.负责12319服务热线:建设12319城市管理服务热线,接转上级转发的涉及本辖区城市管理问题的投诉举报、网络信息等。
5.负责本单位应急、安全、保密、信访、稳定、档案管理等工作。
6.完成区城管局安排的其他任务。
(二)机构设置
本单位无内设机构。
二、单位决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为207.34万元。收、支与2023年度相比,增加47.8万元,增长29.96%,主要原因是收入合计增加47.8万元,支出合计增加47.8万元。
1.收入情况。2024年度收入合计207.34万元,与2023年度相比,增加47.8万元,增长29.96%,主要原因是财政拨款收入增加47.8万元。其中:财政拨款收入207.34万元,占100%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度支出合计207.34万元,与2023年度相比,增加47.8万元,增长29.96%,主要原因是基本支出增加47.8万元。其中:基本支出207.34万元,占100%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。此外,结余分配0.00万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为207.34万元。与2023年度相比,财政拨款收、支总计各增加47.8万元,增长29.96%。主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入207.34万元,与2023年度相比,增加47.8万元,增长29.96%。主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。较年初预算数增加15.63万元,增长8.15%。主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出207.34万元,与2023年度相比,增加47.8万元,增长29.96%。主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。较年初预算数增加15.63万元,增长8.15%。主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下:
(1)社会保障和就业支出24.06万元,占11.61%,较年初预算数增加7.82万元,增长48.15%,主要原因是补缴职工养老保险和职业年金。
(2)卫生健康支出8.57万元,占4.13%,较年初预算数减少0.82万元,下降8.73%,主要原因是社保缴费基数调整,支出减少。
(3)城乡社区支出166.59万元,占80.35%,较年初预算数增加8.63万元,增长5.46%,主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资。
(4)住房保障支出8.12万元,占3.92%,与年初预算数持平。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数无增减,与上年持平。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出207.34万元。其中:人员经费176.38万元,与2023年度相比,增加44.17万元,增长33.41%,主要原因是人员工资调标,补发职工超额绩效工资,补缴养老保险和职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费30.96万元,与2023年度相比,增加3.63万元,增长13.28%,主要原因是本年新增1人,公用经费支出相应增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是本年未发生公务接待支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2024年度未发生因公出国(境)费用支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2024年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
本单位2024年度未发生公务车运行维护费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数减少0.5万元,下降100%,主要原因是本年未发生公务接待支出。较上年支出数无增减,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减,主要原因是本年未举办会议。本年度培训费支出0.32万元,与2023年度相比,减少0.61万元,下降65.59%,主要原因是职工培训次数减少。本年度差旅费支出0万元,与2023年度相比,减少13.18万元,下降100%,主要原因是本年无职工因公出差。
(二)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对0个项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金0万元。
(二)绩效自评结果
具体内容详见附件中《2024年度部门整体绩效自评表》、《重庆市永川区数字化城市管理指挥中心项目绩效自评结果汇总表》、《2024年度项目绩效自评表1》、《2024年度项目绩效自评表2》、《2024年度项目绩效自评表3》。
(三)重点绩效评价结果
本单位2024年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:唐功平 联系电话:023-85351111