索引号: 11500383MB1E41720K/2026-00008 发文字号:
发布机构: 永川高新区管委会 成文日期: 2026-02-06 发布日期: 2026-02-06
标题: 2026年永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383MB1E41720K/2026-00008
发文字号:
发布机构: 永川高新区管委会
成文日期: 2026-02-06
发布日期: 2026-02-06
标题: 2026年永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

主要履行永川高新区开发建设、产业发展、科技创新、营商环境优化等职责。

(二)单位构成

单位内设机构6个,各机构规范简称依次为:办公室、经济发展局(职教产业发展促进局)、规划建设局(职教基地建设管理局)、政务服务局、财政审计局、安全保障局。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算

2026年年初预算数182,061.36万元,其中:上年结转2,915.00万元,一般公共预算拨款85,299.88万元,政府性基金预算拨款93,846.48万元;收入比2025年减少57,863.86万元,主要是上年结转增加911.51万元,一般预算拨款减少161.85万元,政府性基金预算拨款减少58,613.52万元。

(二)支出预算

2026年年初预算数182,061.36万元,其中:一般公共服务支出4,611.57万元,教育支出2,911.17万元,科学技术支出13,800.00万元,社会保障和就业支出39.11万元,卫生健康支出20.01万元,城乡社区支出160,652.68万元,资源勘探工业信息等支出3.83万元、住房保障支出预算22.99万元;支出比2025年减少57,863.86万元,主要是基本支出减少76.07万元,项目支出减少57,787.79万元。

三、单位预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入85,299.88万元,一般公共预算财政拨款支出88,214.88万元,比2024年增加749.66万元。其中:基本支出336.33万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出,比2025年减少76.07万元,主要原因是人员减少;项目支出87,878.55万元,主要用于产业培育、招商引资、规划建设、职教发展、安全维稳、生态环保、综合管理服务等重点工作,比2025年增加825.73万元,主要原因是增加上年结转项目永川区公共实训基地建设支出。

2026年政府性基金预算收入93,846.48万元,政府性基金预算支出93,846.48万元,主要用于保障园区征地拆迁、基础设施建设等重点工作,比2025年减少58,613.52万元,主要原因是减少征地拆迁、基础设施建设项目预算。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.00万元,比2025年增加3.00万元。其中:因公出国(境)费用5.00万元,比2025年增加5.00万元,主要原因是根据工作安排增加因公出国(境)费用预算;公务接待费1.00万元,比2025年减少2.00万元,主要原因是认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《国内公务接待管理办法》;公务用车运行维护费0.00万元,与上年保持一致;公务用车购置费0.00万元,与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026年一般公共预算财政拨款运行经费58.01万元,比2025年减少14.57万元,主要原因是人员减少,公用经费相应减少;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况

本单位政府采购预算总额346.26万元:政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算342.26万元;其中一般公共预算拨款政府采购346.26万元:政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算342.26万元。

(三)绩效目标设置情况

2026年本单位编制了部门整体绩效目标,所有预算项目均编制了绩效目标,预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款87,878.55万元。单位整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

(四)国有资产占有使用情况

截止202512月,本单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:2026年永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)单位预算公开表

单位预算公开联系人:何春燕,联系方式:023-49893828


永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)

202626



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