索引号: 11500383009336758U/2022-00109 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2022-02-25 发布日期: 2022-02-25
标题: 重庆市永川区中医院2022年单位预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2022-00109
发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2022-02-25
发布日期: 2022-02-25
标题: 重庆市永川区中医院2022年单位预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区中医院

2022年单位预算情况说明


一、单位基本情况

(一)职能职责

1、负责发挥中医药特色优势,开展中西医综合医疗、护理、医技辅助诊断和药品管理。

开展中医特色、中西医结合门诊诊治、急诊急救、体检、康复理疗、住院治疗等综合医疗工作,并加强医疗质量管理与持续改进;开展以中医药为主的护理、护理评估、执行医嘱用药、康复指导、健康教育、护理延伸服务等;开展检验、超声、心电图、放射等服务;开展药品采购、储存、调剂及药品不良反应上报等。

2、开展预防保健、卫生应急管理服务。

开展健康教育、传染病和慢性病报告管理监测、死因监测、食源性疾病监测、预防接种、控烟工作、计划生育服务、放射卫生、职工保健和职业病防治、医院感染管理、上级指令性工作或项目等预防保健工作,负责120院前急救、突发公共卫生事件相关应急处置等。

3、开展医疗卫生教学、科研、对口支援活动。

负责全区中医药人才培养,中医药继续医学教育工作,负责内部职工培训、实习生带教、教学医院建设;负责研究中医药的学科发展方向、学科科研课题、新技术和新业务,应用和推广中医药科研成果。

4、开展中医药运用推广、中医药文化传播工作。

执行中医药鼓励政策,推广中医药应用,建设并传播中医药文化。

5、开展其他相关社会化服务。

开展义诊宣传、社区公共卫生医疗服务、镇街医疗卫生机构业务指导等社会性服务。

(二)单位构成

重庆市永川区中医院内设科室61个,即:办公室、护理部、财务科、人事科、审计科、总务科、纪检室、设备科、质控办、信息科、预防保健科、医患联络部、物价科、医保科、院感科、基建科、应急办、卧龙社区、萱花社区、保卫科、教学部、科研科、脾胃病科、心病科、健康管理中心、肺病风湿科、脑病科、肾病科、肿瘤科(老年病科)、神经内科、重症医学科、介入治疗中心、骨伤科、导管室、普外科、脑外科、胃肠外科、肝胆外科、胸外科、泌尿外科、儿科、耳鼻喉科、眼科、肛肠皮肤科、妇产科、口腔科、营养科、手术室、针灸科、推拿科、康复科、美容科、医学检验科、放射影像科、病理科、输血科、超声影像科、消毒供应室、药学部、门诊部、急诊部。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数97696.47万元,其中:一般公共预算拨款2177.24万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入61500万元、事业单位经营收入0万元、其他收入34019.23万元。收入较2021年增加19344.1万元,主要是一般公共预算经费拨款增加1585.27万元,事业收入增加6500万元,其他收入增加11258.83万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数97696.47万元,其中:一般公共服务支出预算0万元、教育支出预算0万元、社会保障和就业支出预算935.26万元、卫生健康支出预算96254.97万元、住房保障支出预算506.24万元。支出预算较2021年增加19344.1 万元,主要是基本支出预算增加5203.88万元,项目支出预算增加14140.22万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2177.24万元,一般公共预算财政拨款支出2177.24万元,比2021年增加1585.27万元。其中:基本支出178万元,与2021年持平,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1999.24万元,比2021年增加1585.27万元,主要原因是卫生健康项目支出增加,新增项目支出等,主要用于医疗服务与保障能力提升及医疗人才培养、公立医院改革、卫生健康信息化建设、医疗设备购置等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2021年持平,重庆市永川区中医院2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元,与2021年减持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额9551.23万元:政府采购货物预算8471.23万元、政府采购工程预算1080万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购1080 万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1080万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1999.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,本单位共有车辆8辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车(救护车)62022年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:邱定孝,联系方式:023-49811193

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