索引号: 11500383009336758U/2023-00035 发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委 成文日期: 2023-03-03 发布日期: 2023-03-03
标题: 重庆市永川区来苏镇卫生院2023年单位预算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336758U/2023-00035
发文字号:
发布机构: 永川区卫生健康委
成文日期: 2023-03-03
发布日期: 2023-03-03
标题: 重庆市永川区来苏镇卫生院2023年单位预算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

重庆市永川区来苏镇卫生院

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市永川区来苏镇卫生院为重庆市永川区卫生健康委员会下属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额补助,具有独立的法人资格。同时加挂重庆市永川区来苏镇公共卫生管理中心、重庆市永川区计划生育来苏服务站牌子。主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。

1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女两癌检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目等。

2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病,以及疑难重症进行恰当的处理并转诊;承担辖区应急救护、转诊服务;加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策,为本镇村卫生室的医疗服务提供支持;提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。

3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务;配合上级开展卫生监督协管,贯彻执行国家各种卫生法规,对本镇内有关行业实行监督管理;负责本镇村卫生室的管理和培训工作。

(二)单位构成

重庆市永川区来苏镇卫生院目前有来苏镇卫生院本部、来仪分院、王坪分院和社区门诊部。设置床位149张,其中来苏镇卫生院本部99张、来仪分院20张、王坪分院30张,是城镇职工基本医疗保险、城乡居民医疗保险和医疗救助定点医疗机构。内设科室共17个,其中综合管理科室8个,包括办公室、财务科、总务科、医务科、护理部、药剂科、院感科、病案管理科;临床和医技科室9个,包括内科、外科、医技科、公共卫生科、妇幼保健与计划生育科、中医科、来苏门诊部、来仪分院、王坪分院。下辖13个行政村卫生室。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2023年年初预算数4,619.04万元,其中:一般公共预算拨款1,211.44万元、事业收入3,407.59万元。收入较2022年减少147.34万元,主要是一般公共预算拨款减少18.95万元,事业收入减少128.4万元的原因。

(二)支出预算:2023年年初预算数4,619.04万元,其中:社会保障和就业支出预算241.90万元、卫生健康支出预算4,269.14万元、住房保障支出预算107.99万元。支出预算较2022年减少147.34万元,主要是基本支出预算减少149.32万元,项目支出预算增加1.98万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1,211.44万元,一般公共预算财政拨款支出1,211.44万元,比2022年减少18.95万元。其中:基本支出742.55万元,比2022增加11.91万元,主要原因是人员数增加、社保基数增加等,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出468.89万元,比2022年减少30.86万元,主要原因是基本公共卫生补助项目支出减少;基本药物制度项目支出减少等,主要用于基本公共卫生及重大公共卫生服务等重点工作。

重庆市永川区来苏镇卫生院2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2023年一般公共预算三公经费预算0万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2022年持平;公务接待费0万元,与2022年持平;公务用车运行维护费0万元,与2022年持平;公务用车购置费0万元,与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,与2022年持平。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款468.89万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202212月,本单位共有车辆1辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,专业用车(救护车)1辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆,与2022年持平。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:赵思含,联系方式:023-49663639

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