索引号: 11500383009336651G/2020-00017 发文字号:
发布机构: 永川区统计局 成文日期: 2020-09-01 发布日期: 2020-09-01
标题: 重庆市永川区统计局2019年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 11500383009336651G/2020-00017
发文字号:
发布机构: 永川区统计局
成文日期: 2020-09-01
发布日期: 2020-09-01
标题: 重庆市永川区统计局2019年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

    一、部门基本情况

(一)职能职责

1.组织实施和管理协调全区统计调查工作,确保统计数据真实、准确、及时;组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划;制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2.贯彻执行统计法律、法规和方针政策,查处统计违法违纪行为;依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3.管理和指导镇街、部门统计工作;依法组织对镇街和部门统计数据进行审核、评估;依法管理审批地方统计调查项目。

4.组织实施全区人口、经济、农业等有关普查和专项调查,会同有关部门拟订区情区力普查方案。

5.组织实施全区国民经济核算和投入产出调查;负责全区镇域经济统计。

6.组织实施全区一、二、三产业统计调查;搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7.负责发布全区国民经济和社会发展情况的基本统计信息;加强对全区统计信息发布的规范管理,组织建立全区统计信息共享平台。

8.对全区国民经济、社会、科技、能源、资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;组织实施全区经济社会发展的统计监测和评价,开展统计决策咨询服务;参与对镇街、区级部门和企业的考核评价工作。

9.制定并组织实施全区统计信息化建设。

10.指导镇街管理专兼职统计人员;组织开展全区统计从业人员专业技术培训、专业资格考试等工作。

11.组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

()机构设置重庆市永川区统计局为区政府工作部门,为一级预算单位,内设办公室(综合统计科)、工业能源监测统计科、三产业统计科、执法检查室,下属参公事业单位1个即重庆市永川区社会经济调查队,加挂重庆市永川区社情民意调查中心牌子。

()单位构成。从预算单位构成看,本部门属于区一级预算单位,无下属二级预算单位。

()机构改革情况。本单位2019机构改革只是调减了编制数量,其余职能职责和科室设置未发生变化。不涉及财政财务调整。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1118.75万元,支出总计1118.75万元。收入较上年决算数减少106.36万元、减少8.68%主要原因是收入合计减少128.36万元年初结转结余增加22.00万元

2.收入情况。2019年度收入合计1096.75万元较上年决算数减少128.36万元减少10.48%,主要原因是财政拨款收入减少128.36万元。其中:财政拨款收入1096.75万元,100.00%此外,年初结转和结余22.00万元。

3.支出情况。2019年度支出总计1118.75万元,支出较上年减少84.36万元,减少7.01%主要原因是基本支出增加24.44万元,项目支出减少108.80万元其中:基本支出495.25 万元,占44.27%;项目支出623.50万元,占55.73%

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少22.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年市级抽样调查网络补助资金,用于统计抽样调查。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1118.75万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少106.36万元、减少8.68%。主要原因减少第三次全国农业普查工作经费

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1096.75万元,较上年决算数减少128.36万元减少10.48%。主要原因是减少第三次全国农业普查经费。较年初预算数增加76.95元,增长7.55%主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费第四次全国经济普查两员普查经费,追加2018年度区管领导好班子考核奖励经费等此外,年初财政拨款结转和结余22.00万元

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1118.75万元,较上年决算数减少84.36万元减少7.01%。主要原因是减少第三次全国农业普查经费。较年初预算数增加98.95万元,增长9.70%主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费第四次全国经济普查两员普查经费,追加2018年度区管领导好班子考核奖励经费等

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元较上年决算数减少22.00万元,下降100.00%,主要原因是2018年市级抽样调查网络补助资金,用于统计抽样调查

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出1011.99万元,占90.46%,增加103.37万元,增长11.38%主要原因是年中下达市级网络抽样调查经费第四次全国经济普查两员普查经费,追加2018年度区管领导好班子考核奖励经费等

(2)社会保障与就业支出62.43万元,占5.58%,较年初预算数63.38减少0.95万元,减少1.5%,主要原因是年中有人员调出

(3)卫生健康支出25.53万元,占2.28%,较年初预算数减少1.42万元,下降5.27%,主要原因是年中有人员调出

(4)住房保障支出18.8万元,占1.68%,较年初预算数减少2.04万元,下降9.79 %,主要原因是年中有人员调出

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出 495.25万元。其中:人员经费392.69万元,较上年决算数增加21.85万元,增长5.89%,主要原因是个人待遇调标人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费102.56万元,较上年决算数增加2.59万元,增长2.59%,主要原因是物价上涨公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费和其他交通费等

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、三公经费情况说明

(一)三公经费支出总体情况说明

 2019年度三公经费支出共计10.13万元,较年初预算数减少10.89万元,下降51.81%,主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.05万元,下降0.49%,主要原因是厉行节约,进一步落实公务车使用规定,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,公务车运行维护成本和公务接待费均略有下降。

    (二)“三公经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2019年度未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费5.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、统计业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数减少0.04万元,下降0.73%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。较上年支出数减少0.04万元,下0.73%,主要原因是进一步落实公车使用规定,公车运行维护成本略有下降。

公务接待费4.67万元,主要用于接待国家统计局、重庆市统计局领导到我单位进行行业督导与检查、统计执法检查等工作,以及周边区县到我单位进行经验交流调研等产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.85万元,下降69.91%主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准较上年支出数减少0.01万元,下降0.21%主要原因是厉行节约,公务接待费略有下降。

    (三)“三公经费实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待68批次480人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年本部门人均接待费97.29元,车均购置费0万元,车均维护费5.46万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出102.56万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费、公车运行维护费和其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加2.59万元,增长2.59%,主要原因是物价上涨

此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出18.66万元,较上年决算数增加9.50万元,增长103.8%,主要原因是为开展第四次全国经济普查工作,召开了多次两员会议。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出33.15万元,较上年决算数增加16.03万元,增长93.64%,主要原因是召开了四经普两员培训会议、统计业务大培训会议

(二)国有资产占用情况说明。截至20191231日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额52.17万元,其中:政府采购货物支出19.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出33.00万元。授予中小企业合同金额33.00万元,占政府采购支出总额的 63.25%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购民意调查服务、划拨给重点镇街的办公设备。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门以填报绩效自评表形式对2个项目开展了绩效自评,涉及资金601.50万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益好。

() 第四次全国经济普查项目绩效自评结果

第四次全国经济普查项目绩效自评综述:全年预算数为370.70万元,执行数为 370.70万元,完成预算的100.00%。根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益好。

    六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

()三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

()工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

()商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

()对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:陈玲,023-49801136

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