索引号: 009336512/2019-05245 发文字号:
发布机构: 永川区人民政府 成文日期: 2019-08-26 发布日期: 2019-08-26
标题: 重庆市永川区生态环境局 (原永川区环保局) 2018年度部门决算情况说明
主题分类: 财政 有效性:
索引号: 009336512/2019-05245
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发布机构: 永川区人民政府
成文日期: 2019-08-26
发布日期: 2019-08-26
标题: 重庆市永川区生态环境局 (原永川区环保局) 2018年度部门决算情况说明
主题分类: 财政
有效性:

 重庆市永川区生态环境局(原永川区环保局) 

2018年度部门决算情况说明 

  

       一、部门基本情况 

职责。 

1、贯彻行环境保护法律法规章、和方针政  

2、牵头开生态环境保护规划与政策研究拟订并监督实施环境保护规划,点流污染防规划和环境保护项规划;组织拟订环境功能区划和生态功能区划 

3、负责重大环境问题的统筹协调和监督管理牵头协调大环境污染事故和生态破坏事件调查处理,建立健全突发环境事件警机,协调解决环境污染纠纷和投诉,负环境保护目标管理和督查;组织环境保护法检查 

4、承担从环境污染和生态破坏的任务。组织审查开发建设规划环境响评价,监督管理对环境有影响的建设项目行环境响评价度和同时设计同时施工同时投产使三同时度,按规定审批建设项目环境响评价文件 

5、负环境污染防的监督管理对大气水体、噪固体废物土壤和光恶臭以及机动车等的污染防和生态环境保护实施统监督管理,组织实施化学品环境管理,组织拟订主要污染物排放量控计划并监督实施,组织性清洁生产审核和排污权交易工组织实施排污申报排污许可排污收费限期理等环境管理度,导城和农村的环境整治作。 

6、指导协调监督然生态保护工作。组织生态环境量调查分析和评估,监督对生态环境有影响的资源开发利活动生态环境建设和生态破坏恢复工协调监督各类然保护区风景名胜区森林公的环境保护工组织协调生物多样性保护,协调和监督生动物保护湿地环境保护工;监督生物技术环境安全,牵头生物物导协调农村生态环境保护工作。 

7、负辐射安全的监督管理 

8、负环境监测网络环境统计和环境信息系统的建设和管理。组织环境量监测污染监督性监测和突发性环境事件急监测,组织对环境况进行调查评估和警;组织编报并公开环境量报告书,环境合性报告和大环境信息,监督实施企环境信息公开;承担西片区监测心管理职责。 

9、提出环境保护领固定产投规模和方向金安排的意见,并会同关部门组织实施和监督工组织环境科学研究和新工艺新技术工程示范;参与指导推动发循环经济和环保产业有关工作。  

10、组织开环境保护模范城市创建,导生态示范区环境好型单位生态农建设 

11、组织、指导和协调生态文明建设和环境好社会建设宣传教,引导社会公和社会组织环境保护  

承办区府交办的其他事项 

12、承办区府交办的其他事项 

  (二)机构设置。 

   1. 内设科室5个:办公室(群科)建管科(行审批科)污控科法规科生态科 

2.派出机构3个:庆市川区凤凰湖工业园区环保分局、重庆市川区港桥工业园区环保分局和庆市川区三教工业园区环保分局 

3.下属事业单位3个:重庆市川区环境行政执队(参公),庆市川区生态环境监测庆市川区辐射放射及危废管理 

  (三)单位构成 

     从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括庆市川区环境行政执队(参公)、庆市川区生态环境监测庆市川区辐射放射及危废管理站等 

  (四)机构改革情况 

未机构改革部门说明:本部门2018未进行机构改革 

  部门决算情况说明 

)收入出决算体情况说明 

    1.总体情况本部门2018年度收入12893.08万元,12893.08万元较上年决算数8326.65 万元、增182.34% ,主要原因是新增城区污分流排污管道改建生态文明建设专项中央基建投资、长江经济带绿色发展专项中央基建投资等项目投入。 

    2.收入情况本部门2018年度收入合计 12009.58 万元,较上年决算 8813.05万元,275.71%  ,主要原因是收到城区污分流排污管道改建生态文明建设基建投资、长江经济带绿色发展基建投资等新增项目拨款。其:财拨款收入12009.58万元,收入100%,无事收入、经收入、其他收入。此外,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结和结883.50万元 

        3.支出情况本部门2018年度出合计8344.58万元,较上年决算数3778.15万元,82.74%,主要原因是新增城区污分流排污管道改建长江经济带绿色发展基建投资等项目支出:基本 1384.39万元,16.59% ;项目6960.19万元,83.41%,无经营支出。此外,无结分配  

    4.情况本部门2018年度年末结和结 4548.50万元,较上年决算数4548.50万元(本年调年初结883.50万元),100% ,主要原因是生态文明建设专项、重点流域水污染治理等项目投资未完成   

  (二)财拨款收入出决算体情况说明 

  1.收入情况本部门2018年度财拨款收入12009.58万元,较上年决算数8813.05万元,275.71% 。主要原因是收到城区污分流排污管道改建生态文明建设基建投资、长江经济带绿色发展基建投资等新增项目拨款。此外,年初财拨款结和结883.50万元 

  2.支出情况本部门2018年度财拨款8344.58万元,较上年决算数3778.15万元,82.74% 。主要原因是新增城区污分流排污管道改建生态文明建设基建投资、长江经济带绿色发展基建投资等项目投入 

  3.情况本部门2018年度年末财拨款结和结4548.50 万元,较上年决算数4548.50万元(本年调年初结883.50万元),主要原因是生态文明建设专项、重点流域水污染治理等项目投资未完成 

  4.比较情况本部门2018年度财拨款主要用于以下几个方面:      1)般公共服务 3万元,0.04%,较年初算数 3 万元,100%,主要原因是区纪委派纪检办案项经费3万元 

  2)社会保和就业支173.73万元,2.08%,较年初算数10.17万元,6.22%,主要原因是增人增资及各类保险费基数增加。 

   3)医疗卫生计划生育支74.34万元,0.89%。主要原因是增人增资及医保费基数增加 

  4)节能环保8030.94万元,96.24%。较年初算数5,933.59万元282.91%主要是项目 

  5)房保障支62.57万元,0.75%。较年初算数1.05万元1.71%主要原因是新增人员使房保障支 

  (三)般公共算财拨款基本出决算情况说明 

     本部门2018年度般公共财拨款基本1384.39万元:人经费1138.06万元,较上年决算数44.98万元,4.11%,主要原因是新增人员。人经费主要包括基本工资、津贴补贴奖金社会保缴费等经费246.33万元,较上年决算数减少0.62 万元,下降0.25%,主要原因是实行了厉行节,公务车行维护费减少了经费主要包括办公费及水费电费、邮电费差旅费含会培训费劳务费工会经费福利费公务车行维护费以及其他费用。   

    (四)政府性基金预算收支决算情况说明。 

  本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。 

  三公经费情况说明 

(一)三公经费体情况说明 

2018年度本部门三公经费出共计 85万元,较年初算数减少2万元,下降2.30%,主要原因是我局认贯彻央八项规定,严格落实厉行节求,规范公务接待活动,落实公务车改革措施,严格管控三公经费开支。 较上年出数减少5.31万元,下降5.88% ,主要原在于一是认贯彻落实央"八项规定"精神和厉行节约要求,按照只减不求从严控三公经费,全年实际出较算和决算均所下降;二是今年减少公务1辆,同时严格落实公车使规定,严禁公车私,公车行维护成本大幅下降;三是强化公务接待出管理,严格守公务接待开范围和开,严格控陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一接待对象付,公务接待费大幅下降;四是进步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人出国访问 

  (二)三公经费分项出情况 

    2018年度本部门因公出国(境)费 0元公务车购0元 

    公务车行维护费42万元,主要用于公务车燃车辆保险费维修及维护过路过桥费用支出较年初算数减少1万元,下降2.33%,主要原因是我局认贯彻央八项规定,严格落实厉行节求,落实公务车改革措施,严格管控公务车维护费开支。较上年出数减少3.9万元,下降8.5% ,主要原因是我局认贯彻央八项规定,严格落实厉行节求,落实公务车改革措施,严格管控公务车维护费开支。 

    公务接待费43万元,主要用于信访稳定、招商引等,费用支出较年初算数减少1万元,下降 2.27%,主要原因是我局认贯彻央八项规定,严格落实厉行节求,规范公务接待活动,严格管控公务接待的开支。较上年出数减少 1.41 万元,下降 3.17% ,主要原因是我局认贯彻央八项规定,严格落实厉行节求,规范公务接待活动,严格管控公务接待的开支。 

  (三)三公经费实物量情况 

        2018年度本部门因公出国(境)共计 0 个团0人;公务车购   0辆,公务车保量为辆9;国内公务接待 305批次5500 人,其:国内外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0  批次,0 人2018年本部门人均接待费 78.18 元,车均购 0 万元,车均维护费4.67万元 

  其他需说明的事项 

   )机关行经费情况说明2018年度本部门机关行经费246.33     万元,机关行经费主要用于办公费及水费电费、邮电费差旅费含会培训费劳务费工会经费福利费公务车行维护费以及其他费用。机关行经费较上年决算数减少 0.62  万元,主要原因是厉行节约,严控支出。 

(二)国有资占用情况说明2018年12月31日,本部门共车辆 9辆,其,副部(省)级及以上领导 0辆、主要领导干部0    辆通信 0 辆、应急保障用 3辆、执0辆,特种专业技术6 辆,离退休干部 0 辆,其他0辆单价50万元以上通设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套) 

    (三)府采购出情况说明2018年度本部门府采购 70260.95 万元,其府采购货物 25.44 万元、政府采购工程    69947.41万元、政府采购服务288.1万元予中小企合同金额28万元,占政府采购额的9.72%,其:授小微企合同金额28万元,占政府采购额的9.72%。主要用于采购办公设备,政府采购工程主要是临江河流域治理的投标工程和府采购服务   

 、预算绩效管理情况说明 

算绩效管理工情况根据算绩效管理求,我局将29个项目纳入了绩效目标评范围,涉及6874.59万元从评价情况看,主要是对每个项目的行情况产出益指人群的满意度来进行评价 

(二)绩效目标评结果第二次污染普查工及环保项经费项目绩效目标述:根据年初设定的绩效目标,项目体完成情况100%。项目全年算数为261.97万元,行数为261.97万元,完成算的100%。 

  、专业名词解释 

     )财拨款收入本年度从本级财部门取得的财拨款,包括般公共算财拨款和府性基金算财拨款 

    (二)年初结和结单位上年结本年使的基本出结转、项目出结和结余、余。不包括事单位净产项下的事基金和专用基金 

     (三)年末结和结单位结下年的基本出结转、项目出结和结余、余。不包括事单位净产项下的事基金和专用基金 

     (四)基本为保机构运转、完成日常工任务而发生的人经费和公经费:人经费指政府收分类经济科目福利对个人和家庭的补助;公经费指政府收分类经济科目福利对个人和家庭的补助外的其他 

    (五)项目指在基本外为完成特定行任务和事目标所发生的 

   (六)三公经费指用一般公共算财拨款安排的因公出国(境)费公务车购行维护费公务接待费,因公出国(境)费反单位公务出国(境)的国际旅费国外城市间交通费、住宿费伙食费培训费费等出;公务车购费反单位公务车购置支出(含车辆购税);公务行维护费反单位按规定保留的公务车燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费出;公务接待费反单位按规定开的各类公务接待(含外宾接待) 

    (七)机关运行经费:为保单位(含参公务法管理的事单位)用于购买货物和服务等的各项公经费,包括办公及刷费、邮电费差旅费福利费日常维护费、专用材料及般设备购办公房水电费办公房物管理费公务行维护费以及其他费用。 

   (八)工福利出(出经济分类科目类级):反单位开在职职工和编外长期聘的各类劳动报酬,以及为上述人缴纳的各项社会保险费等 

   (九)商品和服务出(出经济分类科目类级):反单位购买商品和服务的出(不包括用于固定产的出、战略性和急储备出) 

   (十)对个人和家庭的补助(出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助 

    (十)其他本性出(出经济分类科目类级):反非各级发展与改革部门集安排的用于固定、战略性和急性储备土地和无形产,以及构建基础设施大型修缮和财政支持企更新改所发生的 

     决算公开联系方式及信息反馈渠道 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:办公电话均可,如023-49584718 

 

 

 

 

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